Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LICENÇA-PREMIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2653 |
Data de lançamento: |
30/03/2017 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Licença Prêmio - RPPS |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA |
Conta de Despesa: |
3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LICENÇA PREMIO REF. MES Março de 2017 |
0,00 |
2.777,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/03/2017 |
LICENÇA PREMIO REF. MES Março de 2017 |
2.777,25 |
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30/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MARÇO 2017 |
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2.777,25 |
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31/03/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002653/2017
LICENÇA-PREMIO - 79618 |
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2.777,25 |
TOTAL |
2.777,25 |
2.777,25 |
2.777,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.