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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2771 Data de lançamento: 30/03/2017
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Gastos no Ensino c/ Rec. FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Março de 2017 0,00 34.580,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2017 FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Março de 2017 34.580,36
30/03/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MARÇO 2017 34.580,36
31/03/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002771/2017 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 34.580,36
TOTAL 34.580,36 34.580,36 34.580,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.