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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2789 Data de lançamento: 30/03/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA USO NA SALA DE VACINAS, EM ESPECIAL NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE. 0,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA USO NA SALA DE VACINAS, EM ESPECIAL NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE. 210,00
06/04/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 41701 210,00
13/04/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2789/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.