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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LOJAS QUERO - QUERO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2803 Data de lançamento: 30/03/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INDUSTRIA DE ÓLEOS NA CAMPINA REDONDA. 0,00 269,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INDUSTRIA DE ÓLEOS NA CAMPINA REDONDA. 269,40
20/04/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 24930/24929 269,40
03/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901216 PAGTO. REF. EMPENHO 2803/2017 LOJAS QUERO - QUERO S.A. - 65894 269,40
TOTAL 269,40 269,40 269,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.