Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LOJAS QUERO - QUERO S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2803 |
Data de lançamento: |
30/03/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INDUSTRIA DE ÓLEOS NA CAMPINA REDONDA. |
0,00 |
269,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/03/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INDUSTRIA DE ÓLEOS NA CAMPINA REDONDA. |
269,40 |
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20/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 24930/24929 |
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269,40 |
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03/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901216
PAGTO. REF. EMPENHO 2803/2017
LOJAS QUERO - QUERO S.A. - 65894 |
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269,40 |
TOTAL |
269,40 |
269,40 |
269,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.