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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: INCOPEÇAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2853 Data de lançamento: 31/03/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PANOS PARA LIMPEZA DE GRAXA DAS MÁQUINAS NA OFICINA MECÂNICA. 0,00 640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PANOS PARA LIMPEZA DE GRAXA DAS MÁQUINAS NA OFICINA MECÂNICA. 640,00
20/04/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 003792 640,00
26/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005227 PAGTO. REF. EMPENHO 2853/2017 INCOPEÇAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 82453 640,00
TOTAL 640,00 640,00 640,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.