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Última atualização realizada em 14/11/2024 às 13:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JUSIRLEI TERESINHA BERTANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2907 Data de lançamento: 03/04/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS EQUIPES DE FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. 0,00 2.285,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS EQUIPES DE FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. 2.285,54
28/04/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 007 2.285,54
02/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005235 PAGTO. REF. EMPENHO 2907/2017 JUSIRLEI TERESINHA BERTANI - 1969 2.285,54
TOTAL 2.285,54 2.285,54 2.285,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.