Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2910 |
Data de lançamento: |
03/04/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº 105,132,38,16,17,93,138,14,94,96,130
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
0,00 |
665,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2017 |
VEICULO Nº 105,132,38,16,17,93,138,14,94,96,130
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
665,00 |
|
|
28/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 014651851/00281/00282 |
|
665,00 |
|
02/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005236
PAGTO. REF. EMPENHO 2910/2017
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME - 82626 |
|
|
665,00 |
TOTAL |
665,00 |
665,00 |
665,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.