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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO SIMON LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2913 Data de lançamento: 04/04/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARGA DE GAS P13 P/ USO NA EMEF AUGUSTO PERUZZO. 0,00 392,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2017 VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARGA DE GAS P13 P/ USO NA EMEF AUGUSTO PERUZZO. 392,00
28/04/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 118 392,00
04/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861973 PAGTO. REF. EMPENHO 2913/2017 AUTO POSTO SIMON LTDA - 86273 392,00
TOTAL 392,00 392,00 392,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.