Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2934 |
Data de lançamento: |
04/04/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 1400-24 PARA USO EM VEÍCULO DA SECRETARIA CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2017. |
0,00 |
8.140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 1400-24 PARA USO EM VEÍCULO DA SECRETARIA CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2017. |
8.140,00 |
|
|
20/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 69781 |
|
8.140,00 |
|
28/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005231
PAGTO. REF. EMPENHO 2934/2017
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 63294 |
|
|
8.140,00 |
TOTAL |
8.140,00 |
8.140,00 |
8.140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.