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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2955 Data de lançamento: 04/04/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 21 REF. 21 VIAGENS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2017, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 78/2014. 0,00 3.880,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2017 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 21 REF. 21 VIAGENS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2017, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 78/2014. 3.880,80
04/04/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 0012 3.880,80
12/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850994, 850999 PAGTO. REF. EMPENHO 2955/2017 PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA - 62713 3.880,80
TOTAL 3.880,80 3.880,80 3.880,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.