Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2983 |
Data de lançamento: |
05/04/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS, TERMOS DE ATENDIMENTO E ADVERTÊNCIAS PARA USO NO CONSELHO TUTELAR. |
0,00 |
770,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS, TERMOS DE ATENDIMENTO E ADVERTÊNCIAS PARA USO NO CONSELHO TUTELAR. |
770,00 |
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28/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 009113 |
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770,00 |
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05/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853296
PAGTO. REF. EMPENHO 2983/2017
GRAFICA LIDER LTDA - 1704 |
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770,00 |
TOTAL |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.