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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3003 Data de lançamento: 05/04/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NAS EMEIS AMALIA BRESOLIN BAMBINI E GEMA LANER GHISLENI. 0,00 39,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NAS EMEIS AMALIA BRESOLIN BAMBINI E GEMA LANER GHISLENI. 39,92
28/04/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6330 39,92
05/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861975 PAGTO. REF. EMPENHO 3003/2017 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 39,92
TOTAL 39,92 39,92 39,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.