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Última atualização realizada em 14/11/2024 às 13:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANTONIO JOSIL ORTIZ DE CAMARGO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3055 Data de lançamento: 06/04/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAL DE COZINHA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 0,00 123,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 123,54
06/04/2017 EMPENHADO A MAIOR -63,60
28/04/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 014696809 59,94
17/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901253 PAGTO. REF. EMPENHO 3055/2017 ANTONIO JOSIL ORTIZ DE CAMARGO - 74735 59,94
TOTAL 59,94 59,94 59,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.