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Última atualização realizada em 22/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NEY ANTONIO SOLETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3063 Data de lançamento: 06/04/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, BALDE, PANO, ESPONJAS E PRODUTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SECRETARIA. 0,00 136,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, BALDE, PANO, ESPONJAS E PRODUTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SECRETARIA. 136,94
28/04/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 014711277 136,94
05/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901221 PAGTO. REF. EMPENHO 3063/2017 NEY ANTONIO SOLETTI - 1203 136,94
TOTAL 136,94 136,94 136,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.