Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
312 |
Data de lançamento: |
26/01/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. A PUBLICACAO DA ORDEM DE SERVICO Nº 001-2017, PARA FIM DE LEVAR A ATUAL SITUACAO FINANCEIRA DO MUNICIPIO A COMUNIDADE. |
0,00 |
569,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2017 |
VALOR REF. A PUBLICACAO DA ORDEM DE SERVICO Nº 001-2017, PARA FIM DE LEVAR A ATUAL SITUACAO FINANCEIRA DO MUNICIPIO A COMUNIDADE. |
569,50 |
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21/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 877 |
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569,50 |
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01/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853256
PAGTO. REF. EMPENHO 312/2017
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS - 148 |
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569,50 |
TOTAL |
569,50 |
569,50 |
569,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.