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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COM DE MAT ELETRICO KONRAD LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3135 Data de lançamento: 07/04/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: SANEAMENTO RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE LINHA PRENDA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº65/2017. 0,00 7.992,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE LINHA PRENDA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº65/2017. 7.992,00
11/04/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14687886 7.992,00
18/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853286 PAGTO. REF. EMPENHO 3135/2017 COM DE MAT ELETRICO KONRAD LTDA - 80700 7.992,00
TOTAL 7.992,00 7.992,00 7.992,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.