Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COM DE MAT ELETRICO KONRAD LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3135 |
Data de lançamento: |
07/04/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SANEAMENTO RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE LINHA PRENDA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº65/2017. |
0,00 |
7.992,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE LINHA PRENDA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº65/2017. |
7.992,00 |
|
|
11/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14687886 |
|
7.992,00 |
|
18/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853286
PAGTO. REF. EMPENHO 3135/2017
COM DE MAT ELETRICO KONRAD LTDA - 80700 |
|
|
7.992,00 |
TOTAL |
7.992,00 |
7.992,00 |
7.992,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.