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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PAGNUSSATTI & MARTINI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 317 Data de lançamento: 26/01/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 0,00 656,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2017 VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 656,50
15/02/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 013944135 656,50
23/02/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005111 PAGTO. REF. EMPENHO 317/2017 PAGNUSSATTI & MARTINI LTDA - 1688 656,50
TOTAL 656,50 656,50 656,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.