Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CRISTIANA VEDANA VEZZARO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3239 Data de lançamento: 10/04/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: FNDE - MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº61/2017. 0,00 6.381,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº61/2017. 6.381,29
16/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15462615 3.158,68
23/06/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3239/2017 - REF. NF 15462615 CRISTIANA VEDANA VEZZARO ME - 82399 3.158,68
28/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 016290844 1.488,92
05/09/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3239/2017 - REF. NF 16290844 CRISTIANA VEDANA VEZZARO ME - 82399 1.488,92
29/09/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 16464000 1.733,69
06/10/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3239/2017 - REF. NF 16464000 CRISTIANA VEDANA VEZZARO ME - 82399 1.733,69
TOTAL 6.381,29 6.381,29 6.381,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.