Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: PADARIA E CONFEITARIA MAZZARINO GMG LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3293 |
Data de lançamento: |
11/04/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Atividade Cultural |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE AOS INTEGRANTES DA BANDA FÊNIX QUE APRESENTARAM NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO. |
0,00 |
443,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE AOS INTEGRANTES DA BANDA FÊNIX QUE APRESENTARAM NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO. |
443,00 |
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11/04/2017 |
EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA |
-443,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.