Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3431 |
Data de lançamento: |
18/04/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Policiamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇAO DE ABRIGO - SEC. TRANSPORTES |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS NA LINHA MENDES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
9,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS NA LINHA MENDES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
9,66 |
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11/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 736937 |
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9,66 |
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17/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853314
PAGTO. REF. EMPENHO 3431/2017
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL - 102 |
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9,66 |
TOTAL |
9,66 |
9,66 |
9,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.