Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
346 |
Data de lançamento: |
27/01/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONFORME CONTRATO Nº003/2017. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONFORME CONTRATO Nº003/2017. |
2.000,00 |
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15/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 706 |
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675,50 |
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20/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 706 |
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675,85 |
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22/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853254
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 346/2017 - REF. JANEIRO/2017
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 |
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675,85 |
07/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 718 |
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1.324,15 |
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07/03/2017 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-675,50 |
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15/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853266
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 346/2017 - REF. NF 718
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 |
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1.324,15 |
TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.