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Última atualização realizada em 22/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CEREALISTA SANTA TEREZINHA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3514 Data de lançamento: 20/04/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TRÊS FARDOS DE FEIJÃO PRETO PARA USO JUNTO AOS GRUPOS DESENVOLVIDOS NO CRAS. 0,00 585,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TRÊS FARDOS DE FEIJÃO PRETO PARA USO JUNTO AOS GRUPOS DESENVOLVIDOS NO CRAS. 585,00
15/05/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 57 585,00
19/05/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3514/2017 CEREALISTA SANTA TEREZINHA LTDA - 62618 585,00
TOTAL 585,00 585,00 585,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.