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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3544 Data de lançamento: 20/04/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: SAMU - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DO SAMU EM ATENDIMENTOS AOS PACIENTES. 0,00 40,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DO SAMU EM ATENDIMENTOS AOS PACIENTES. 40,72
28/04/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 45156 40,72
04/05/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3544/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 40,72
TOTAL 40,72 40,72 40,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.