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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 3716 Data de lançamento: 27/04/2017
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade: GABINETE SECRETARIO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Abril de 2017 0,00 1.652,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2017 FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Abril de 2017 1.652,15
27/04/2017 liquidado cfe empenhos mês de abril de 2017 1.652,15
28/04/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003716/2017 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 1.652,15
TOTAL 1.652,15 1.652,15 1.652,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.