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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 3849 Data de lançamento: 27/04/2017
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL NOTURNO REF. MES Abril de 2017 0,00 119,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2017 ADICIONAL NOTURNO REF. MES Abril de 2017 119,85
27/04/2017 liquidado cfe empenhos mês de abril de 2017 119,85
28/04/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003849/2017 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 119,85
TOTAL 119,85 119,85 119,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.