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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3943 Data de lançamento: 27/04/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASIGD-SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: FMASIGD- SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATEIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO EM SALA DE ATENDIMENTO NO CRAS. 0,00 131,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATEIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO EM SALA DE ATENDIMENTO NO CRAS. 131,20
19/05/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 061854 131,20
20/06/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3943/2017 JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 62668 131,20
TOTAL 131,20 131,20 131,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.