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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3953 Data de lançamento: 27/04/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. 0,00 448,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2017 VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. 448,70
19/05/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 061853 448,70
26/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862018 PAGTO. REF. EMPENHO 3953/2017 JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 62668 448,70
TOTAL 448,70 448,70 448,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.