Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FAGNER DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3956 |
Data de lançamento: |
27/04/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO |
Natureza da despesa: |
REBOQUE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 16
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/04/2017 |
VEICULO Nº 16
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO. |
180,00 |
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19/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 375 |
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180,00 |
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29/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851694
PAGTO. REF. EMPENHO 3956/2017
FAGNER DOS SANTOS - 64823 |
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180,00 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.