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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4036 Data de lançamento: 28/04/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/03/17 A 10/04/17 TEL. 54- 99705-8639 / 54- 99628-9307 0,00 156,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2017 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/03/17 A 10/04/17 TEL. 54- 99705-8639 / 54- 99628-9307 156,42
28/04/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 156,42
11/05/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4036/2017 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 156,42
TOTAL 156,42 156,42 156,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.