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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4053 Data de lançamento: 02/05/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CENTRAL COM TECLADO E GPRS PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. 0,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CENTRAL COM TECLADO E GPRS PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. 1.200,00
29/05/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14961928 1.200,00
01/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862030 PAGTO. REF. EMPENHO 4053/2017 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.