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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4064 Data de lançamento: 02/05/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS E LENÇOS UMEDECIDOS PARA USO NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. 0,00 425,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS E LENÇOS UMEDECIDOS PARA USO NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. 425,35
29/05/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 230354 425,35
01/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862031 PAGTO. REF. EMPENHO 4064/2017 CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS - 65959 425,35
TOTAL 425,35 425,35 425,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.