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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ALISSANDRO BRUM

Dados do Empenho
Número do empenho: 4094 Data de lançamento: 03/05/2017
Tipo de empenho: SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2017, TERMO DE CONTRATO - OPERADOR DE MÁQUINAS, CONFORME TERMO DE EFETIVIDADE EM ANEXO. 0,00 750,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2017 VALOR REF. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2017, TERMO DE CONTRATO - OPERADOR DE MÁQUINAS, CONFORME TERMO DE EFETIVIDADE EM ANEXO. 750,60
03/05/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 750,60
10/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901227 PAGTO. REF. EMPENHO 4094/2017 ALISSANDRO BRUM - 86213 750,60
TOTAL 750,60 750,60 750,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.