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Última atualização realizada em 15/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DIRLEI OLIVEIRA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4097 Data de lançamento: 03/05/2017
Tipo de empenho: SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2017, TERMO DE CONTRATO - OPERADOR DE MÁQUINAS, CONFORME TERMO DE EFETIVIDADE EM ANEXO. 0,00 437,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2017 VALOR REF. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2017, TERMO DE CONTRATO - OPERADOR DE MÁQUINAS, CONFORME TERMO DE EFETIVIDADE EM ANEXO. 437,85
03/05/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 437,85
10/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901232 PAGTO. REF. EMPENHO 4097/2017 DIRLEI OLIVEIRA DE OLIVEIRA - 85387 437,85
TOTAL 437,85 437,85 437,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.