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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4248 Data de lançamento: 08/05/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: PASSAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL À BRASÍLIA. 0,00 2.416,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL À BRASÍLIA. 2.416,58
19/05/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 17 2.416,58
23/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901261 PAGTO. REF. EMPENHO 4248/2017 GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 81420 2.416,58
TOTAL 2.416,58 2.416,58 2.416,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.