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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RODAMAX - COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4286 Data de lançamento: 09/05/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PNEU 295.80X22,5 RADIAL BORRACHUDO PARA REPOSIÇÃO VEÍCULO Nº138. 1.604,90 3.209,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2017 PNEU 295.80X22,5 RADIAL BORRACHUDO PARA REPOSIÇÃO VEÍCULO Nº138. 3.209,80
29/05/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1463 3.209,80
01/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005261 PAGTO. REF. EMPENHO 4286/2017 RODAMAX - COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA. - 86236 3.209,80
TOTAL 3.209,80 3.209,80 3.209,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.