Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RODAMAX - COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4287 |
Data de lançamento: |
09/05/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 295/80 R22DUNLOP MISTO |
1.630,00 |
3.260,00 |
4.00 |
PNEUS 1000 X 20 MISTO RADIAL
PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
1.323,00 |
5.292,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 295/80 R22DUNLOP MISTO PNEUS 1000 X 20 MISTO RADIAL
PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
8.552,00 |
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11/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1292 |
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8.552,00 |
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19/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005256
PAGTO. REF. EMPENHO 4287/2017
RODAMAX - COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA. - 86236 |
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8.552,00 |
TOTAL |
8.552,00 |
8.552,00 |
8.552,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.