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Última atualização realizada em 15/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RODAMAX - COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4287 Data de lançamento: 09/05/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 295/80 R22DUNLOP MISTO 1.630,00 3.260,00
4.00 PNEUS 1000 X 20 MISTO RADIAL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. 1.323,00 5.292,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 295/80 R22DUNLOP MISTO PNEUS 1000 X 20 MISTO RADIAL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. 8.552,00
11/05/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1292 8.552,00
19/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005256 PAGTO. REF. EMPENHO 4287/2017 RODAMAX - COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA. - 86236 8.552,00
TOTAL 8.552,00 8.552,00 8.552,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.