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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4329 Data de lançamento: 10/05/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM COPIADORA DA EXTENSÃO DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 0,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM COPIADORA DA EXTENSÃO DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 80,00
02/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15069372 80,00
09/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862050, 862049 PAGTO. REF. EMPENHO 4329/2017 JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA - 62159 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.