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Última atualização realizada em 15/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: C. F. SOARES (MAXPLIN)

Dados do Empenho
Número do empenho: 4386 Data de lançamento: 11/05/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 0,00 1.603,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 1.603,80
31/05/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 31291 1.603,80
07/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005270 PAGTO. REF. EMPENHO 4386/2017 C. F. SOARES (MAXPLIN) - 63987 1.603,80
TOTAL 1.603,80 1.603,80 1.603,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.