Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: C. F. SOARES (MAXPLIN) |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4386 |
Data de lançamento: |
11/05/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
1.603,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/05/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
1.603,80 |
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31/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 31291 |
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1.603,80 |
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07/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005270
PAGTO. REF. EMPENHO 4386/2017
C. F. SOARES (MAXPLIN) - 63987 |
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1.603,80 |
TOTAL |
1.603,80 |
1.603,80 |
1.603,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.