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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ROSS & ROSS LTDA MERCADO LOURENCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4403 Data de lançamento: 12/05/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI GEMA LANER GHISLENI. 0,00 78,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI GEMA LANER GHISLENI. 78,64
02/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 019681 78,64
14/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862058 PAGTO. REF. EMPENHO 4403/2017 ROSS & ROSS LTDA MERCADO LOURENCO - 1487 78,64
TOTAL 78,64 78,64 78,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.