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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MICHEL WERLANG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4435 Data de lançamento: 12/05/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO NA AVENIDA OSWALDO JULIO WERLANG.NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 0,00 375,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO NA AVENIDA OSWALDO JULIO WERLANG.NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 375,25
02/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15087443 375,25
13/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005279 PAGTO. REF. EMPENHO 4435/2017 MICHEL WERLANG ME - 83914 375,25
TOTAL 375,25 375,25 375,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.