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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SANDRA OLIVEIRA DE BARROS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4439 Data de lançamento: 15/05/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NOS APARELHOS DE OTOSCÓPIO E DE MEDIR DIABETES PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO CENRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR.GERARDO BARBOSA. 0,00 57,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NOS APARELHOS DE OTOSCÓPIO E DE MEDIR DIABETES PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO CENRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR.GERARDO BARBOSA. 57,00
06/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15138720 57,00
14/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000512 PAGTO. REF. EMPENHO 4439/2017 SANDRA OLIVEIRA DE BARROS - ME - 81984 57,00
TOTAL 57,00 57,00 57,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.