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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4445 Data de lançamento: 15/05/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PP 10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 175.5X25 (16 LONAS) PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº15. 3.050,00 12.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2017 PP 10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 175.5X25 (16 LONAS) PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº15. 12.200,00
08/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 71129 12.200,00
19/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005194 PAGTO. REF. EMPENHO 4445/2017 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 63294 12.200,00
TOTAL 12.200,00 12.200,00 12.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.