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Última atualização realizada em 15/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GILSON TADEU GUGEL ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4491 Data de lançamento: 16/05/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 0,00 937,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 937,69
08/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15135322 937,69
19/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853334 PAGTO. REF. EMPENHO 4491/2017 GILSON TADEU GUGEL ME - 61928 937,69
TOTAL 937,69 937,69 937,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.