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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARILUZ DE AGUIAR GUASTAVINO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4521 Data de lançamento: 17/05/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELA TRANÇADA PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 0,00 604,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELA TRANÇADA PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 604,13
08/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15152248 604,13
16/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005185 PAGTO. REF. EMPENHO 4521/2017 MARILUZ DE AGUIAR GUASTAVINO - 2001 604,13
TOTAL 604,13 604,13 604,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.