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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4597 Data de lançamento: 18/05/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - SEC. TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUENÇÃO DE PONTES DO INTERIOR. 0,00 514,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUENÇÃO DE PONTES DO INTERIOR. 514,00
08/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 062346 514,00
21/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853336 PAGTO. REF. EMPENHO 4597/2017 JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 62668 514,00
TOTAL 514,00 514,00 514,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.