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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4599 Data de lançamento: 18/05/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - SEC. TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS, CORDA, MANGUEIRA, SELANTE E PREGOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PONTES DO INTERIOR. 0,00 1.683,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS, CORDA, MANGUEIRA, SELANTE E PREGOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PONTES DO INTERIOR. 1.683,60
08/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 062346 1.683,60
21/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853336 PAGTO. REF. EMPENHO 4599/2017 JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 62668 1.683,60
TOTAL 1.683,60 1.683,60 1.683,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.