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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC

Dados do Empenho
Número do empenho: 46 Data de lançamento: 03/01/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP. DE INFORMATICA E OUTROS
Conta de Despesa: 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISOR LED, ANTENA CLARO E RECEPTOR TV DIGITAL PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO. 0,00 1.767,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISOR LED, ANTENA CLARO E RECEPTOR TV DIGITAL PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO. 1.767,00
26/01/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10252 1.767,00
31/01/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004957 PAGTO. REF. EMPENHO 46/2017 LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 66530 1.767,00
TOTAL 1.767,00 1.767,00 1.767,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.