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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SUL CORREIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4658 Data de lançamento: 22/05/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEICULO Nº 97 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA DO TIPO CORREIA TRANSP. BORRACHA 1/8 X 1/16 2 LONAS FECHADA 7MM 12000 X 20 PARA REPOSIÇÃO. 0,00 2.680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2017 VEICULO Nº 97 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA DO TIPO CORREIA TRANSP. BORRACHA 1/8 X 1/16 2 LONAS FECHADA 7MM 12000 X 20 PARA REPOSIÇÃO. 2.680,00
09/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2908 2.680,00
26/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853348 PAGTO. REF. EMPENHO 4658/2017 SUL CORREIAS LTDA - 86384 2.680,00
TOTAL 2.680,00 2.680,00 2.680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.