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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RODAMAX - COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4725 Data de lançamento: 24/05/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PP 10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR 17.5 X 25 PARA O VEÍCULO Nº15. 203,90 1.223,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2017 PP 10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR 17.5 X 25 PARA O VEÍCULO Nº15. 1.223,40
07/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1534 1.223,40
14/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005183 PAGTO. REF. EMPENHO 4725/2017 RODAMAX - COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA. - 86236 1.223,40
TOTAL 1.223,40 1.223,40 1.223,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.