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Última atualização realizada em 15/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4727 Data de lançamento: 24/05/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CADEADO E CORRENTE PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DA SECRETARIA. 0,00 36,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CADEADO E CORRENTE PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DA SECRETARIA. 36,12
09/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 064112 36,12
21/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853336 PAGTO. REF. EMPENHO 4727/2017 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 36,12
TOTAL 36,12 36,12 36,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.